你好,去寫載增值稅申報表,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?我給你找個空白的你看一下。
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的,增值稅申報無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財務報表后面3個季度沒有申報過,2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎?
請問逾期繳納的增值稅和附加稅應該填寫在哪一期啊?比如2021年第四季度的增值稅當時沒有繳但已經(jīng)申報了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候?(利潤表里附加稅這一欄應該是哪個月填寫金額)
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業(yè),朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發(fā)票,我公司自己可以開專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區(qū)別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
小規(guī)模個獨
https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/124/xls/124-1-1.xls 季度30萬以內(nèi)在第10欄里面填寫銷售額。免稅的稅額按照第9行的金額乘以3%
個獨企業(yè)也是填寫這個表格嗎
增值稅都是一個樣。