你好,退稅旅游的話你就可以寫操作失誤導(dǎo)致多交所得稅。
尊敬的老師,您好!我公司屬小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),產(chǎn)生企業(yè)所得稅多繳情況,多繳金額在今年9月退回到企業(yè)基本賬戶,請(qǐng)問9月份怎么做這筆記賬憑證
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫有誤,本來(lái)利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說(shuō)讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
請(qǐng)問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬(wàn)元的企業(yè)所得,一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬(wàn)的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬(wàn)塊錢到賬了怎么做分錄?
老師好!小規(guī)模公司,我們?cè)?3年第三季度預(yù)交了所得稅3118.24元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)匯算清繳,23年利潤(rùn)總額5228.72是不是可以從前幾年彌補(bǔ)(前幾年都是虧損)現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)匯算清繳需填什么申請(qǐng)退回預(yù)交的所得稅3118.24元?
您好老師,我是餐飲小規(guī)模,新公司,五月開始,23年繳納企業(yè)所得稅三萬(wàn)多,現(xiàn)在年度匯算清繳顯示我這些都多繳納了,讓我申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由怎么寫?
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個(gè)字嗎
具體所得稅怎么算?我忘了,這么寫有影響嗎
老師,附件資料上傳什么
直接寫前面的金額?
對(duì),直接寫退稅的金額。