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尊敬的老師,您好!我公司屬小規模納稅人,在申報2019年企業所得稅匯算清繳時,產生企業所得稅多繳情況,多繳金額在今年9月退回到企業基本賬戶,請問9月份怎么做這筆記賬憑證

2020-09-27 20:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 20:43

您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-09-27
你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-29
滯納金是由于22年的企業所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
你好 直接會減掉2021年度的虧損額
2022-12-21
同學,你好 一般不會查賬的
2024-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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