你好,同學, 上傳匯算清繳的申報表就可以的 申請理由寫預交退稅
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報并繳納稅款入庫。2020年4月發現2017年度企業所得稅匯算清繳時因計算錯誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務機關提出退還多繳稅款申請。主管稅務機關認為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關文書,并在2020年4月26日送達該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應納稅額繳納的稅款,納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請問就這題3年內的日期到底是怎么樣算的,請幫忙詳細把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
匯算清繳,在北京電子稅務局,申請退回去年多繳納的企業所得稅6511元.有付款憑證,附件顯示,稅務機關認可的其他記載,應退稅款內容的資料是什么意思呢?
您好老師,我是餐飲小規模,新公司,五月開始,23年繳納企業所得稅三萬多,現在年度匯算清繳顯示我這些都多繳納了,讓我申請退稅,退稅申請理由怎么寫?
老師,咱們這個課程可以在電腦上聽課嗎?
老師雙倍余額遞減法5年的折舊,原價13274.34第一年怎么算折舊
老師,你好,請問一下獨蒜和老姜的稅率是好多
老師購車的時候車輛購置稅也是一并計入車輛金額嗎一起折舊嗎
有房產有利潤的公司做股權轉讓都有哪些注意事項
老師你好,主營化肥的農業科技公司是一般納稅人的話稅率是多少?
中介。 老師好,24年12月付了一筆中介費5萬,沒取得發票,計入了管理費用,匯算清繳納稅調增了五萬,25年1月中介公司退了4千,給我們開了4萬6的發票,那么現在該怎么辦呀,小企業會計準則,直接借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎
第四季度的營業成本申報額,是不是要等于1-3月的+4-6月+7-9月+10-12月這四個季度每個階段提交上報的財務報表上的數據之和
老師,社保是填第8行嗎 然后轉載金額是個人和單位付的 實際發生額是填單位付的 稅收金額也是填單位付的
老師,需要交的增值稅需要計提嗎?還有結轉嗎?謝謝
老師第二個上傳什么
第一個是繳稅的銀行扣款單
第二個是匯算清繳申報表