納稅調整明細表105000這個表格扣除項目30欄填寫稅收金額200,000
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
暫估的成本過了幾年才收到發票,怎么處理,需要更正幾年前的匯繳清算的表,幾年前納稅調增了,現在更正完了以后不是要退稅嗎?分錄怎么寫
如果之前有暫估,做的借:主營業務成本 貸,應付賬款—暫估, 現在匯算清繳沒有取得成本票,,老板要交稅,沒有以前年度損益調整科目,老師我該怎么做分錄呢
去年暫估的成本,在次年匯算清繳前沖銷了,分錄做的是紅字借:主營業務成本 貸紅字:應付賬款-暫估 還有一筆借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤,我想問下那匯算清繳需要調整嗎,年度財務報表需要調整嗎
匯繳清算了,拿到成本發票,以前沒有暫估過,現在分錄借以前年度損益調整20萬,貸方應付賬款20萬,那匯繳清算的需要填寫在哪里?需要填寫哪幾個表分別怎么寫,小白
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
是什么表格?只需要填寫稅收金額?帳載金額不寫
105000這個表格扣除項 沒有告訴你填寫的就不要填寫
這個表名字叫什么?
納稅調整明細表19:18里面都有。
這個算納稅調減?
你好對的 是這么做的