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暫估的成本過了幾年才收到發(fā)票,怎么處理,需要更正幾年前的匯繳清算的表,幾年前納稅調(diào)增了,現(xiàn)在更正完了以后不是要退稅嗎?分錄怎么寫

2022-05-14 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-14 17:44

同學你好 很高興為你解答 沒有超過扣除期限的 可以和稅務局溝通 在當年的納稅調(diào)整明細表的相關行次進行調(diào)減 賬務處理取決于你們調(diào)增的時候是怎么做賬務處理的?

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同學你好 很高興為你解答 沒有超過扣除期限的 可以和稅務局溝通 在當年的納稅調(diào)整明細表的相關行次進行調(diào)減 賬務處理取決于你們調(diào)增的時候是怎么做賬務處理的?
2022-05-14
您好,那您可以納稅調(diào)減,
2022-04-12
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-03-05
您好,是收到發(fā)票當期做賬
2022-04-14
你好,同學,這筆分錄是23年度做的,還是24年度
2024-05-14
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