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老師 請問一下 去年的一個固定資產,我做成了管理費用 借管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅 貸其他應收款-備用金 今年發現了, 我可以做 借固定資產 貸管理費用-辦公費?

2024-05-13 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 16:09

你好;1.先調整分錄 : 借固定資產貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤 ;2. 補折舊:借以前年度損益調整貸累計折舊; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整

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你好;1.先調整分錄 : 借固定資產貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤 ;2. 補折舊:借以前年度損益調整貸累計折舊; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整
2024-05-13
你好,今年的調整分錄是 借:固定資產 貸:以前年度損益調整—管理費用-辦公費
2021-04-12
您好,這個的話借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用? ?這個是對的
2024-07-19
第一個是小規模 第二個是一般納稅人的 小規模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
你好借固定資產,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸未分配利潤,這個之前折舊做借以前年度損益調整,貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,今年折舊直接做借管理費用 貸累計折舊
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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