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老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 我發現這筆分錄寫錯了,要怎么改

2021-07-13 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 20:08

您好 請問您現在應交稅費是借方450么

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 20:21

應交稅費貸方是450元

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:34

借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 您貸方負數 不是應該在借方余額么

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 20:51

管理費用借方用的負數,應交稅費貸方用的是正數

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齊紅老師 解答 2021-07-13 21:01

管理費用借方用的負數,應交稅費貸方用的是正數 這樣寫分錄 不能平的啊?

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 21:52

我也是今年才看到,這筆分錄應該怎么調整

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齊紅老師 解答 2021-07-13 21:55

借;管理費用 450 貸:應交稅費 -450 先調整去年的 然后再寫分錄 借:管理費用 -450 借:應交稅費? 450

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 22:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:17

不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問?。?

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您好 請問您現在應交稅費是借方450么
2021-07-13
你是抵扣增值稅的憑證錯了嗎
2021-07-14
您好,具體是哪一筆寫錯了呢? 是沒有抵扣,就寫了抵扣分錄,是這意思嗎?
2021-07-14
借以前年度損益調整,-管理費用-辦公費,?-貸以前年度損益調整。-財務費用-手續費
2021-03-08
不要整那么復雜,直接就 借應交稅費-應交增值稅440, 貸管理費用440 一般納稅人 借應交稅費-未交增值稅440, 貸管理費用440
2023-03-23
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