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老師好,當月我們有進項稅加計抵減額,加計遞減的賬務處理怎么做?加計抵減后附加稅按照抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提,同時減免的附加稅也轉入收益嗎?

2024-05-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-11 15:55

借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-加計抵減 按抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提附加稅

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 15:57

附加稅按照抵減后的計提還是抵減前的計提?如果按照抵減前計提,那相應減免的附加稅也需要轉入營業外收入?還是我們直接按照遞減后增值稅計提附加稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:00

?附加稅按照抵減后的計提的,按優惠后的減半計提就是了

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:02

老師好,附加稅按優惠后的減半計提是什么政策啊?不是直接按照優惠厚的增值稅計提附加稅嗎?還可以減半嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:05

就是附加稅減半計提,不全額計提

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:26

麻煩老師發下附加稅減半計提的政策吧?我還真不清楚這個政策

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:31

比如城建稅原來是7%,現在按3.5%計提

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:32

我知道您的意思,我想看看政策我們公司符合嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:34

你們是小規模或者小微企業就符合減半征收

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:36

噢,我們是一般納稅人,不是小微

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:37

小微是所得稅概念 小微企業三項條件全符合:年度應納稅所得額不超過300萬元,從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬元。

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借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-加計抵減 按抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提附加稅
2024-05-11
你好 按加計抵減前的增值稅計提附加稅。因為增值稅附加稅是以實際繳納的增值稅為基礎計算的,而增值稅加計抵減只是減少了企業應繳納的增值稅額,并沒有改變實際繳納的增值稅。所以,在計算增值稅附加稅時,應當按照加計抵減前的增值稅進行計算。
2023-11-26
按照抵減后的增值稅為基數計算營業外收入
2024-01-07
同學,附加稅就是當期你繳納的增值稅作為計稅基數
2021-04-08
你好,按照見面之后再來計題。
2024-01-25
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