你好,他平時(shí)預(yù)支的生活費(fèi)按照這個(gè)生活費(fèi)來填寫。然后最后的時(shí)候,你一次發(fā)放了,再給他一次申報(bào)。
請(qǐng)問老師我公司好多員工工資都是每個(gè)月8千到一萬多的,我們發(fā)工資每個(gè)月都是預(yù)支,到過年的時(shí)候一次結(jié)清,那報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是按預(yù)支工資的數(shù)據(jù)申報(bào)呢還是按他每月應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)申報(bào)呢
老師好。請(qǐng)問申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表上的上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)工資還是扣除個(gè)人社保后的實(shí)發(fā)工資,上年在職職工人數(shù)是按年底人數(shù)還是什么平均人數(shù)呢
老師您好,咨詢一個(gè)問題,員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過來的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬元,查詢個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的,請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅?
老師,請(qǐng)問一下年報(bào)殘疾人保障金申報(bào)。上年在職職工工資總額是上年全年工資,。。。上年在職職工人數(shù)是每個(gè)月的平均數(shù),還是取12 月申報(bào)人員多少的數(shù)啊?
老師,就是那個(gè)建筑公司工人不是每個(gè)月發(fā)放生活費(fèi)嘛,工資都是年底一次結(jié)清,然后個(gè)稅不是按照月申報(bào)嘛,那不是年底那個(gè)月個(gè)稅不是要多交很多嘛, 那怎么樣才可以按照工人每個(gè)月正常工資的稅率去申報(bào)個(gè)稅呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
好的,那計(jì)提工資按實(shí)際應(yīng)發(fā)的計(jì)提嗎?
對(duì)的是的,你賬上還是正常按月計(jì)提。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。