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票未到已做借原材料-暫估,已經領用并且結轉成本…票已到沖回暫估原材料余額表顯示原材料-暫估是負數金額這個是怎么回事?暫估的材料已經領用還需要沖回嗎?

2024-05-10 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 14:37

您好,這個的話,你是不是成本結轉多了啊

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快賬用戶9995 追問 2024-05-10 14:38

我暫估了100多萬然后全部領用了,全部都結轉掉了

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:41

那你這樣最好是沖回的

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快賬用戶9995 追問 2024-05-10 14:44

這樣做是不是就平了

這樣做是不是就平了
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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:45

嗯對,這樣就平了這個

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快賬用戶9995 追問 2024-05-10 14:45

購進,領用,結轉分錄做的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:46

對,先暫估,領用,在結轉

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您好,這個的話,你是不是成本結轉多了啊
2024-05-10
你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022-02-21
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-03-07
那你用的時候是放到哪個科目地呢?
2022-01-17
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