您好,這個的話,你是不是成本結轉多了啊
老師,我暫估了原材料,并且原材料已經被領用組成產品了。次月發票回來時,發現原材料價格比暫估價高一些,我需要做哪些賬務處理呀?
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發票,暫估入庫了,然后收到發票時紅沖暫估,重做一筆按發票價購進。但是暫估的原材料已經全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師,暫估的原材料已經領用結轉成本了,來發票我就紅沖暫估,那原來的暫估時候的成本需要沖么
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經領用結轉,分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應付賬款——暫估 領用時:借:工程施工 貸:原材料 結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工 利潤結轉時:借:本年利潤 貸:主營業務成本 我現在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
票未到已做借原材料-暫估,已經領用并且結轉成本…票已到沖回暫估原材料余額表顯示原材料-暫估是負數金額這個是怎么回事?暫估的材料已經領用還需要沖回嗎?
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
請問下出具稅審報告會降低稅務機關抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
我暫估了100多萬然后全部領用了,全部都結轉掉了
那你這樣最好是沖回的
這樣做是不是就平了
嗯對,這樣就平了這個
購進,領用,結轉分錄做的對嗎?
對,先暫估,領用,在結轉