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老師,暫估的原材料已經領用結轉成本了,來發票我就紅沖暫估,那原來的暫估時候的成本需要沖么

2022-02-21 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-21 09:51

你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)

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你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022-02-21
同學你好,是全額沖掉暫估,再入原材料的
2023-03-23
您好,這個的話,你是不是成本結轉多了啊
2024-05-10
你好,是的哈。同步沖。
2021-11-29
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-03-07
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