你好 不需要的,因為你這個就只是小部分的暫估,并不是全部的
老師,我們的原材料暫估入庫了,領用的時候也是按暫估入庫的價格領用,做成產品之后,我們是放入固定資產里面攤銷呢,下個月開出票來全部紅沖,重做?
老師,去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本,現在收到進項發票,暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉材料227000,貸:應付賬款-暫估入庫227000,領用是,借:機物料消耗,貸:周轉材料,通過生產成本輔助生產成本,轉到主營業務成本里。現在收到發票后紅沖暫估入庫后,借:周轉材料200884.95,進項稅額26115.05,貸銀行存款227000
單位領用原材料單價是暫估的只領用了一部分已經結轉到庫存商品,轉主營業務成本,發票來了發現單價不對,那結轉到庫存商品的成本要更改嗎?只領用了一部分還是可以把差額直接調整在原材料,后期領用改變單價就行?
老師 我12月暫估的材料,1月收到的發票,全部結轉了。我紅沖是只要紅沖我暫估的那筆分錄還是要全部紅沖了?比如:結轉的成本、領用的原材料、委托加工物資等這些都要紅沖了重新做分錄嗎?
若當月一小部分原材料暫估入帳了,材料的領用出庫及結轉成本都是按照暫價格來了。次月取得發票時沖紅了上月的暫估入帳,那上月的領用材料和結轉成本需要改嗎?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
若出現暫估價格與實際開票價格有較大的差異的話,應該怎么辦
那么你要全部紅沖回去,然后再調整正確的,就是你實際的發票成本金額的