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老師,我暫估了原材料,并且原材料已經被領用組成產品了。次月發票回來時,發現原材料價格比暫估價高一些,我需要做哪些賬務處理呀?

2021-07-14 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 09:36

同學你好,按多出的金額補錄就可以;

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快賬用戶1031 追問 2021-07-14 10:18

老師,組成的商品已經銷售,怎么補錄,能給一個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:21

同學你好 借,主營業務成本 貸,應付賬款等;

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快賬用戶1031 追問 2021-07-14 10:24

組成的庫存商品金額也增加了,我是不是要把以前做的借|:生產成本 貸:原材料 借:庫存商品 貸:生產成本也紅沖了,然后重新按正確的做呀

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:27

同學你好,庫存商品不是已經出售了么;如果已經出售了,直接調整主營業務成本就可以;

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快賬用戶1031 追問 2021-07-14 10:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:36

不客氣的,祝您 學習愉快;

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相關問題討論
同學你好,按多出的金額補錄就可以;
2021-07-14
您好,那您需要調整成本
2022-04-20
你好,實際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
新年好 這月根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-02-08
沖原暫估,然后按發票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應做進出庫存的成本調整。
2023-02-12
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