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老師,在上月暫估了原材料,,并且已經領用結轉,分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應付賬款——暫估 領用時:借:工程施工 貸:原材料 結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工 利潤結轉時:借:本年利潤 貸:主營業務成本 我現在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?

2023-07-07 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-07 14:07

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4575 追問 2023-07-07 14:07

就直接紅沖就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 14:08

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4575 追問 2023-07-07 14:08

正常情況下,我上面的分錄是對的吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 14:08

同學,你好 嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
同學,你結轉成本應該是借主營業務成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
您好 收到發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
你好,紅沖的原因是什么
2021-04-17
原分錄負數紅沖暫估的
2023-01-16
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