你好,可以的,短程可以不需要水單的
固定出差人員有差旅費補貼50元。這種情況是沒有發票的,可以直接以報銷單的形式寫上差旅費補貼嗎?
法人出差補貼按照每天100補貼這種情況公司只做一張報銷單就可以了嗎?報銷的車費住宿費及餐飲費發票需要和差旅補貼報銷單一起嗎
老板給了我一堆住宿費,餐費,機票等發票,讓我做差旅費。可以憑這些發票直接記差旅費嗎?還是必須寫差旅費報銷單?
這個報銷差旅費的車費發票是定額發票但是沒有蓋發票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
這個報銷差旅費的車費發票是定額發票但是沒有蓋發票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就是按照正常差旅費報銷單填寫就行是嗎 可以沒有水單?
是的,差旅費的可以沒有行程單
是這樣么老師
是的,沒有必須的說法
老師在嗎
老師在,你還有什么問題嗎?