您好,增值稅附表一(開票導入后自動填) 的11行填 簡易計稅3%收入,第5行填 利息收入6%, 附一表保存后,數據會自動到主表
老師您好,請問公司收到稅務退回的個稅手續費返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報表時應該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
老師,我公司是一般納稅人,免增值稅的花卉企業,今天溫室改造下來一批鋼管,賣了收到5萬元,可以按簡易辦法依3%征收率減按2%來交增值稅嗎?填表時應該填在那一行呢?
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現在做申報表的附表一的時候,1、是不是應該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務預征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預繳的增值稅的金額
公司是商業樓棟物業公司,一般納稅人,我們開給業主的票都是普票,現在開給業主的物業管理費是6%,車輛服務費(業主買的車位)6%,門禁卡6%,老師報這3個6%的稅率的發票是填在增值稅附表一(增值稅及附加稅費申報表附列資料(一))的第5行? 還是填在增值稅附表一 簡易計稅方法的6%第8行呢??還是填在增值稅附表三(增值稅及附加稅費申報表附列資料(三))的第3行呢? 比較急,在線等
我公司是廢鋼回收企業一般納稅人實行簡易計稅3%,取得的利息收入6%在填報增值稅報表時這兩項在主表里面應該怎么填
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
附表3我還填嗎
您好,我們以前營改增的企業,就不用填 《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)填表說明如下: (一)本表由營業稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫
我們是廢鋼回收企業,正常開具的是簡易計稅3%的,但是這個月有個利息收入的,利息收入不是屬于金融服務嗎,我這個6%的是填在附表1還是附表3
您好,附表1,這是以納稅主體來判斷 的,我們只是偶爾取得利息,但不是金融行業
所以附表3不用填?
您好,是的,咱附3不用填