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你好,我賬面上暫估40萬,目前發票開回來30萬,還差10未開回,匯算清繳調增應該填寫在A105000納稅調整項目明細表中的“二、扣除類調整項目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬,稅收金額填寫30萬,調增金額10萬。這樣填寫對嗎?

2024-05-08 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-08 08:20

可以的,你也可以直接在賬載金額填寫10萬。

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快賬用戶2410 追問 2024-05-08 08:23

如果賬載金額填10萬,那么稅收金額為0,納稅調增金額為10萬,是這樣的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:23

你好對的 是這么做的

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快賬用戶2410 追問 2024-05-08 08:26

那我賬需要怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:28

如果你是虛增了10萬,借利潤分配未分配利潤,貸,應付賬款30,借應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤40。

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快賬用戶2410 追問 2024-05-08 08:46

老師,你這個分錄我不理解,有點看不懂

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:47

借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款30。這個是做收到發票的,因為跨年了,不能做成本費用。用利潤分配未分配利潤來做的。然后,第二個是紅沖你的暫估的40

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快賬用戶2410 追問 2024-05-08 08:53

這個是我粗寫的分錄,看一下對嗎

這個是我粗寫的分錄,看一下對嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:54

借應付賬款貸庫存商品40,企業庫存商品帶利潤分配,未分配利潤40。這個是紅沖之前的。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:55

借應付賬款貸庫存商品40, 借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤40。這個是紅沖之前的。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:55

然后再做發票的,借,庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項, 貸,應付賬款, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,庫存商品30。

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快賬用戶2410 追問 2024-05-08 09:07

老師,我們當時是為了少交企業所得稅倒算的成本,成本票不夠然后暫估的成本40萬,現在老板開回來成本票30萬,現在是直接紅沖40萬,還是直接紅沖30萬吶?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 09:08

你好,充40萬,然后再做30萬。

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可以的,你也可以直接在賬載金額填寫10萬。
2024-05-08
同學你好 調整的是66萬哦
2022-04-24
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-11-20
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調增的金額寫在第3 列
2022-03-14
你好,業務招待實際發生60%扣除與收入0.5%熟低作為扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,納稅調整9-5=4萬!
2021-10-06
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