您好, 不可以的,只能抵扣后面的
請問7月勾選抵扣認證相符的進項稅額,8月初申報時必須申報抵扣進項稅嗎?還是可以勾選認證后留到以后期間申報進項抵扣
進項票在申報期1-15號可以認證嗎,認證后可以抵扣上個月的銷項嗎
稅改后,增值稅進項發票上月未認證,這個月認證可以抵扣上個月的增值稅嗎
下月初認證進項發票后,可以抵扣上月的銷項稅嗎?
本月收到進項發票,進項稅額做到待認證進項稅科目,由于本月沒有開具銷項發票,是否可以下月再認證抵扣?下月認證后,從待認證進項稅,轉入進項稅科目,這樣是否正確?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
就是只能當月認證當月或下月的?
是的,是的,就是這樣的
外單位來我單位(用我單位場地、商品啥的)舉辦活動儀式中這種,這場活動儀式是收費的,活動結束后由外單位把這場費用錢交給我們,到時我們開票給他們,①像這種費用是不是可以直接算作舉辦活動服務費入賬,②是否需要單獨把里邊包含商品金額數量啥的從倉庫下賬嗎?記賬時:銷售商品時,借:應收賬款—內部出貨 貸其他業務收入—銷售收入 應交稅費—應交銷項稅額 收到錢時:借:銀行存款貸應收賬款—內部出貨 然后把扣掉這場活動中已經賣的商品金額減掉后記入借:銀行存款 貸主營業務收入—活動服務貸應交稅費—應交銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本—活動服務 其他業務成本—銷售成本貸:庫存商品,請問這樣做合適嗎?
外單位來我單位(用我單位場地、商品啥的)舉辦活動儀式中這種,這場活動儀式是收費的,活動結束后由外單位把這場費用錢交給我們,到時我們開票給他們,①像這種費用是不是可以直接算作舉辦活動服務費入賬,②是否需要單獨把里邊包含商品金額數量啥的從倉庫下賬嗎?記賬時:銷售商品時,借:應收賬款—內部出貨 貸其他業務收入—銷售收入 應交稅費—應交銷項稅額 收到錢時:借:銀行存款貸應收賬款—內部出貨 然后把扣掉這場活動中已經賣的商品金額減掉后記入借:銀行存款 貸主營業務收入—活動服務貸應交稅費—應交銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本—活動服務 其他業務成本—銷售成本貸:庫存商品,請問這樣做合適嗎?老師
外單位來我單位(用我單位場地、商品啥的)舉辦活動儀式中這種,這場活動儀式是收費的,活動結束后由外單位把這場費用錢交給我們,到時我們開票給他們,①像這種費用是不是可以直接算作舉辦活動服務費入賬,②是否需要單獨把里邊包含商品金額數量啥的從倉庫下賬嗎?記賬時:銷售商品時,借:應收賬款—內部出貨 貸其他業務收入—銷售收入 應交稅費—應交銷項稅額 收到錢時:借:銀行存款貸應收賬款—內部出貨 然后把這場活動中已經賣的商品金額減掉后金額,記入借:銀行存款 貸主營業務收入—活動服務貸應交稅費—應交銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本—活動服務 其他業務成本—銷售成本貸:庫存商品,請問這樣做合適嗎?老師
外單位來我單位(用我單位場地、商品啥的)舉辦活動儀式中這種,這場活動儀式是收費的,活動結束后由外單位把這場費用錢交給我們,到時我們開票給他們,①像這種費用是不是可以直接算作舉辦活動服務費入賬,②是否需要單獨把里邊包含商品金額數量啥的從倉庫下賬嗎?記賬時:銷售商品時,借:應收賬款—內部出貨 貸其他業務收入—銷售收入 應交稅費—應交銷項稅額 收到錢時:借:銀行存款貸應收賬款—內部出貨 然后把這場活動中已經賣的商品金額減掉后金額,記入借:銀行存款 貸主營業務收入—活動服務貸應交稅費—應交銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本—活動服務 其他業務成本—銷售成本貸:庫存商品,請問這樣做合適嗎?老師
就是按你這樣做,先確認收入再結轉成本
嗯,①給禮儀人員用工裝修改、熨燙費用這種可以計入銷售費用—勞保費吧?②買活動用小寶鼎大概不到1千元,這種計入庫存商品?還是直接入費用呢?
給禮儀人員用工裝修改、熨燙費用這種可以計入管理費用-福利費好些,買活動用小寶鼎大概不到1千元這個直接計入費用
這是原有的工裝,現在給修改大小熨燙費用是不是可以計入管理費用—勞保費或銷售費用—勞保費呢?
是所有人都有的,還是只是一部分人有了
大概就十幾個人
如果是所有人都有的,計入勞保費可以的