你好, 技術(shù)合同,包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同,按所載金額0.3‰貼花
老師您好,請(qǐng)教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購(gòu)銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報(bào)印花稅,按理應(yīng)該發(fā)生業(yè)務(wù)期滿15日內(nèi)申報(bào),但是漏了申報(bào),我該按什么基數(shù)在下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)萬分之三印花稅?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,能幫我看一下這幾張表填寫是否正確嗎,應(yīng)該如何修改,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎,我們公司是一家小微服務(wù)型企業(yè),2021年就發(fā)生了一筆8000的服務(wù)主營(yíng)收入
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師企業(yè)年報(bào)里的高新技術(shù)企業(yè)明細(xì)表A107041表的本年企業(yè)總收入應(yīng)該怎么填,其中收入總額應(yīng)該是銷售收入吧,不征稅收入是不是可以填營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個(gè)錢對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬元,我們公司開票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
老師我應(yīng)該寫合同還是營(yíng)業(yè)賬簿
選買賣合同還是營(yíng)業(yè)賬簿?還是什么
選印花稅稅目是技術(shù)合同