匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 不影響23年的利潤表的
1、因為少記了收入更正了19年企業所得稅年報收入金額,補繳了企業所得稅,更正企業所得稅年報后是不是也需要同步更正財務報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
2022年年度匯算清繳時,補提的企業所得費用,需要加在2022年利潤表年報所得稅費用里嗎
22年度報表上虧損,由于匯算清繳調增部分導致要交227元所得稅,在23年賬上直接補計提所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款。請問23年匯算清繳報表需要做什么調整嗎?
2022年做匯算清繳時有補繳企業所得稅,補繳完稅金做賬借:未分配利潤,貸:銀行存款。23年做匯算清繳財務報表申報時,利潤表的所得稅費用需要加上補繳的所得稅嗎,報表如何調整才正確
現在需要報2024年度的匯繳,2023年初做賬時,扣過2022年的匯算清繳的所得稅費用,當時做的借未分配利潤貸銀行存款,那我報2024年匯繳時,這部分費用怎么調整呢
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
22年的期初數據需要調整嗎,怎么調整
不需要調整22年的報表了。
23年做匯算清繳申報財務報表時 會需要填寫22年的數據,不調整數據跟實際對不上呀
沒事的,據實根據2年的利潤表做比較報表就是