業務招待費報不管金額多少都涉及到調整的
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業務招待費支出填+、扣除類調整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業務招待費支出、扣除類調整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎信息必須選:小型微利企業: 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業收入明細表, 3.在A105000納稅調整項目明細表里,業務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業務招待費就要全部成調增金額,這要怎么辦?
所得稅匯算清繳發生廣告費,A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表什么意思,沒有跨年就不要填這個表了嗎??
我想請教下 如果企業所得稅匯算清繳 是要有福利費 業務招待費要調整的話 就是要在納稅調整表格里面如實填寫就好了 年度財務報表需不需要跟著改變數據? 年度財務報表 是根據最后一個月 也就是12月的累計數據填寫就好了 是不是這樣子???
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億?,F在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
昨天填凋調整表業務招待費沒有填上,今天是不要更正申報表
對您要是沒填寫的話,需要更正的
其他的有調整就填沒有調整不填對嗎?
對,有的就填,沒有就不用填寫