借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數
請問,2020年3月份我付稅控盤技術維護費時做的分錄是: 借:管理費用-服務費280 貸:庫存現金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用-服務費 280 我看科目余額表的:管理費用-服務費的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
老師,想問一下,開票軟件維護費280元怎么做分錄;借:管理費用-辦公費 280元 貸:現金 280元;第二個分錄是:借:應交稅金 --增值稅(減免) 貸:管理費用--辦公費 -280元
老師您好!請教您一個問題。我們是小規模納稅人,我們稅控盤服務費,支付時候做賬:借:管理費用280 貸:現金280。收到發票后做賬:借:應交稅費-應交增值稅280,貸:管理費用280。問題是:應交稅費-應交增值稅的借方就一直掛賬上了嗎?
老師,第一季度發生稅控盤維護費時,只做了分錄: 借:管理費用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實際抵扣金額做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
老師,節日好!我收到稅控盤維護費退費280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發票,做憑證借管理費用280貸現金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應交稅費一增值稅貸管理費用,不過因為是小規模始終未抵扣,應交稅費一280,現在退回怎么做分錄
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營業外收入對嗎
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款 需要補稅的
管理費用必須在借方嗎,貸方負數不可以嗎
軟件做賬借方 手工的可以在貸方 要不科目余額表和利潤表不一樣
好的,謝謝
不用客氣 勞動節快樂
謝謝老師,同樣的祝福送給你
非常感謝 節日快樂