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老師,節日好!我收到稅控盤維護費退費280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發票,做憑證借管理費用280貸現金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應交稅費一增值稅貸管理費用,不過因為是小規模始終未抵扣,應交稅費一280,現在退回怎么做分錄

2024-05-01 06:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-01 06:40

借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數

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快賬用戶6862 追問 2024-05-01 06:47

老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營業外收入對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 06:51

借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款 需要補稅的

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快賬用戶6862 追問 2024-05-01 06:54

管理費用必須在借方嗎,貸方負數不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 06:59

軟件做賬借方 手工的可以在貸方 要不科目余額表和利潤表不一樣

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快賬用戶6862 追問 2024-05-01 07:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-01 07:04

不用客氣 勞動節快樂

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快賬用戶6862 追問 2024-05-01 07:08

謝謝老師,同樣的祝福送給你

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齊紅老師 解答 2024-05-01 07:14

非常感謝 節日快樂

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借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數
2024-05-01
你好!這個稅控盤用銀行付款的時候是借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 等到你實際需要抵扣增值稅的時候再借:應交稅費-應交增值稅 280 貸:管理費用 280
2020-11-03
是的,就是你說的那樣子
2023-11-29
你好,你們已經抵扣了增值稅的嗎?
2021-12-08
這個你們結轉增值稅的時候一起結轉。
2023-09-08
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