同一個業(yè)務(wù)的可以一塊兒做的。
老師,你好,暫估入庫,票回來后,我做一筆與暫估相反的分錄,在按票面金額重新做一筆應(yīng)付賬款的分錄,這兩筆分錄可以再一張記賬憑證單上完成嗎?
房東給我開了一張房租的發(fā)票,金額應(yīng)該是4000,她開成了9000,我可以直接做一個-5000的分錄嗎?還是必須她給我負數(shù)發(fā)票我才能做這筆分錄
老師您好,有一筆應(yīng)付賬款,一共24萬,客戶分開開了10張發(fā)票,可以把金額合計起來寫一個分錄嗎。還是得一張一張的寫呢,哪個更規(guī)范
老師,請問員工報銷很多筆辦公費用支出,且都有發(fā)票,做一筆轉(zhuǎn)賬報銷給她了,那做會計分錄時可以做成一筆業(yè)務(wù)的分錄嗎?分錄借管理費用——辦公費 貸銀行存款可以嗎?還是需要把每筆明細列出來?
老師 這個月有一張銀行回單是付的水電費 兩張發(fā)票 一張水 一張電 這兩張稅率不一樣 水電分錄我是分著做的 進項稅也是分開做的 請問老師 進項稅是不是可以合并一起做一個分錄就可以了 還是必須要分開
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
好的老師
不用客氣,工作愉快。