你好,對(duì)的是的,需要填寫。
老師下午好!在做工商年報(bào)的時(shí)候,有關(guān)社保信息這塊,我們公司9月份只交了1個(gè)人的社保,10月11月份都是交了2個(gè)人,12月份交了3個(gè)人,最終我填社保信息那里要寫多少個(gè)人的社保
我們江蘇常州的,社保局發(fā)通知,從23年1月份開始基數(shù)下限提升,從原先的4250變成了4494,,我們公司有兩個(gè)員工,原先的社保基數(shù)就是4250,那現(xiàn)在變成4494,我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的金額,工資是,比如說現(xiàn)在23年1月份發(fā)的是2022年12月的,那我2022年12月的社保,還是按原先的4250算的,那我做12月工資表的時(shí)候,還是按4250的社保基數(shù)代扣社保,只不過是,工資是1月份發(fā)的,工資表上的社保扣的明細(xì)和現(xiàn)在這個(gè)月份報(bào)2022年12月個(gè)稅代扣的社保明細(xì)一樣,都是按4250算的,等到做1月份工資表的時(shí)候,社保再按4494的算,2月份發(fā)1月份工資的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)明細(xì)表,上面扣的社保也按4494的算,我理解的對(duì)嗎?
23年1月份一共發(fā)了2個(gè)月的工資(22年12月和23年1月),每個(gè)月工資表上社保代扣項(xiàng)都有,請(qǐng)問2月份個(gè)稅申報(bào)時(shí),收入是按兩個(gè)月的合并數(shù)申報(bào),那個(gè)稅申報(bào)表上社保也按兩個(gè)月合并數(shù)填報(bào),還是只能填一個(gè)月的社保
你好:老師,因?yàn)槲覀児臼侨ツ?月成立,員工2月份己買社保,實(shí)際發(fā)工資3月15日,3月實(shí)發(fā)工資要代扣2月代繳的社保費(fèi),現(xiàn)因公司員工社保個(gè)人需繳納的錢今年1月和去年12月有變化,但是我這個(gè)月1月份支付12月工資時(shí),我錯(cuò)將個(gè)人工資減去當(dāng)前1月社保個(gè)人繳納的費(fèi)用,我想問去年12月份社保個(gè)人繳納部份可以放在2月發(fā)工資時(shí)才扣嗎?
老師,你好,麻煩問一下,我們的工資和社保一直沒有計(jì)提,現(xiàn)在1月份做了去年12月份的工資,現(xiàn)在2月份做1月份的工資,社保是正常當(dāng)月繳納的,那現(xiàn)在怎么計(jì)提
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個(gè)錢對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬元,我們公司開票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
我們的私域有收入去年大概15萬多,這個(gè)收入是能過微信溝通收的,那我在填工商年報(bào)時(shí)本年度通過網(wǎng)絡(luò)交易經(jīng)營額填這個(gè)數(shù)嗎,他還讓寫網(wǎng)站名、網(wǎng)址我怎么寫
你好,你這個(gè)單位營業(yè)收入嗎?如果是的話申報(bào)了增值稅沒有 但是線上銷售的嗎?