同學你好 這個不需要的 轉出未交增值稅結轉到未交增值稅就可以
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結轉嗎?就是銷項進項結轉到轉出未交,然后再轉入未交增值稅
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
郭老師,每月有把進項稅額轉到轉出未交增值稅科目,銷項也有轉到轉出未交增值稅科目,還有未交稅金也有轉到轉出未交增值稅里,這樣月底還要再反向結轉一次嗎
老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉出,還是需要每月底做轉出,如果本月進項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉出未交增值稅,本月進項小于銷項借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
你好老師 請問一下我們這個月賬務有進項稅額裝出 到月底結賬進項稅額轉出 是放到應交稅費——未交增值稅這個科目 還是結轉到應交稅費——轉出未交增值稅
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
這樣期末不就有數據,轉到下個月
是的 這個正常結轉就可以
年底是結轉,還是不結轉
正常結轉就可以了
我每月有轉,年底要不要轉
同學你好 要轉的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝