是直接申報在一般企業(yè)收入明細表中。需要更正第4季度的申報的增值稅和季報所得稅
請問老師,去年工資一部分今年計提的,做的以前年度損益調整,那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調整明細表里嗎?還有這樣我第四季度報表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報了
老師,請問公司收到政府給的項目補貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調整明細表怎么填寫啊
老師,納稅調整,調2022年年度企業(yè)所得申報表,調增收入,那我調數據的時候,是不是寫A105000納稅調整項目明細表 中的第30行?還怎么寫
第四季度企業(yè)所得稅申報時漏報了一部分增值稅收入,在匯算清繳時為部分收入,是直接申報在一般企業(yè)收入明細表中,還是申報在納稅調整項目明細表中?
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止營業(yè)成本,請問在填納稅調整項目明細表時還需要調增嗎?如要調增應該在哪里填寫?
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業(yè)