你好!你視同銷售就能抵扣
老師我們酒店客房外購茶葉免費(fèi)贈(zèng)送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業(yè)務(wù)。如何處理。如進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?
購買茶葉贈(zèng)送購房的客戶,該進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
外購金條贈(zèng)送給客戶做視同銷售能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
外購的茶葉送給了客戶用于招待,要視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣?
請問老師,購買的茶葉禮盒送給客戶,要視同銷售嗎?
老師,請問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會(huì)來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個(gè)地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來,3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒有幫代扣代繳個(gè)稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個(gè)票,測試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
抵扣完不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,是嗎
你好!是的。不用轉(zhuǎn)出了
視同銷售的銷售收入在匯算清繳的時(shí)候也是可以做為計(jì)算限額扣除的基數(shù)嗎
你好是的。你視同銷售就要交銷項(xiàng)稅額,所以你的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減