你好,你有這個稅種認定嗎?貨物的稅種認定。
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經營無關的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據客戶要求買多部手機贈送?
老師我們酒店客房外購茶葉免費贈送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業務。如何處理。如進項是否可以抵扣?
老師 ,將自產、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業務招待費不抵扣增值稅呢
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應該是借:業務招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
就是沒有
可以抵扣,但是你申報增值稅的時候沒法申報,你看下你的貨物那一欄是不是填寫不了。
是要視同銷售按13貨物銷售是嗎?
如果沒有貨物認定銷售那應該怎么處理,放在銷售成本里面去可以嗎?
你好 是的 去稅務局增加貨物稅種認定嗎
另外,有銷售貨物的經營范圍嗎?
就是沒有了
你們只有酒店住宿的嗎?
經營范圍沒有貨物銷售所以稅局那里就沒有去增加稅種認定,現在是入庫存走成本了 這樣符合處理嗎
你好,可以的,可以這么做的 增加在房費里面
入庫走成本也是可以抵扣進項的嘛
老師如何增加房費里面,增加房費了就不入庫存了嗎是這個意思嗎?
就是相當于你們不單獨銷售,已經增加到房費里面啦,你確認收入的時候把這個成本一塊結轉了。
哦知道了老師,進項同樣符合抵扣的嘛。
你好,可以抵扣的,可以的。