您好,申報(bào)和分錄要保持一致。如果發(fā)生變化,也需要發(fā)生變化。
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個(gè)老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉(zhuǎn)到之前那個(gè)老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個(gè)月核對(duì)賬目的時(shí)候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
老師好,我們是運(yùn)輸公司,上個(gè)月出售了閑置車輛,這是之前同事做的分錄,我們沒有計(jì)提折舊,但是我不明白為什么會(huì)這樣做實(shí)收資本?我現(xiàn)在需要按照他之前的做法嗎?望老師告知!謝謝
老師,我們單位有一個(gè)員工,9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資,但是在11月份發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)在別的地方上班了,他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資,之前疫情工資也沒發(fā)給他,我掛的其他應(yīng)付,但是人事這邊在做11月份工資的時(shí)候做了一個(gè)負(fù)數(shù)工資(就是之前我們給他正常做的疫情工資),我11月份工資怎么做分錄
有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因?yàn)樘ь^開錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)沒抵扣沒勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)稅號(hào)是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對(duì)方重新開,那我已經(jīng)勾選抵扣的做個(gè)分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛!?還是有啥復(fù)雜的程序??還是原來2月的分錄要紅沖?? 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調(diào)整,如果以前沒入賬過分錄怎么改
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??? 我有點(diǎn)不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再?zèng)_嗎?
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實(shí)際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的銷項(xiàng)稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個(gè)股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個(gè)人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個(gè)問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計(jì):2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2724.49 計(jì)提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實(shí)際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
那我要返回去改是嗎?
您好,是的,是這樣理解的