你好;? ?那意思是 你計提了部分金額; 但是你 計提了又不發(fā); 那你這個工資是應發(fā) 未發(fā)的; 你走 借其他應付款貸營業(yè)外收入去? ?
老師:我們單位有個員工6月份入職,8月28日離職,本來8月份工資是9月份發(fā),由于特殊情況,8月離職當天就把工資單獨結給他了,,9月做工資表時忘記做到工資表中申報個稅了,自然人客戶端里已經把他標為非正常狀態(tài),現在他已經入職其他單位我公司要怎么補充申報未報的個稅
老師你好,我們公司因為疫情原因一直沒發(fā)工資,到這個月發(fā)放1_5月份的工資,其中有一個人5月10號離職了,11號我們要發(fā)給他的總工資稅前是69910.4元,社保是657.36元。那我在5月本月能否全部申報了?他的個稅是不是這樣計算: (69910.4-20000-657.36)*10%-2520???
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個勞務公司,他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發(fā)放有點麻煩,就是他現在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認了收入之后,我應該是結轉成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現在就是七八月,我就有點糊涂。
老師,我們員工7月份合同就到期了沒有續(xù)簽,但是9月份疫情員工回家了,說疫情結束再回來上班,但是我們這里疫情需不需要發(fā)疫情工資,他11月份告訴我們不來我們單位上班了,我們疫情期間的工資要不要發(fā)給他,另外我們沒有續(xù)簽合同是不是我們單位有責任?
老師,我們單位有一個員工,9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資,但是在11月份發(fā)現他已經在別的地方上班了,他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資,之前疫情工資也沒發(fā)給他,我掛的其他應付,但是人事這邊在做11月份工資的時候做了一個負數工資(就是之前我們給他正常做的疫情工資),我11月份工資怎么做分錄
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
不是我們發(fā)放的時候我借應付職工薪酬袋其他應付款
9到10月份是正常計提的
你好;? ? 那你這個 其他應付款 不發(fā)? 就轉 營業(yè)外收入? ?
是不是11月份工資不應該做負數這個人
11月份沒有他工資了,9到10月份寫個說明讓員工簽字,他愿意扣除疫情工資就可以了對不對,老師
1. 你11月? ?是的; 你可以扣除這部分的; 紅沖之前計提的部分即可? ?
但是9月份我們工資發(fā)了,但是沒發(fā)他工資,9月份我發(fā)工資時給他掛的其他應付款
老師我是不是做借其他應付款貸營業(yè)外支出
不對是營業(yè)外收入
?你好;? ? ?是的; 如果這部分工資? 你公司不支付了。才是轉營業(yè)外收入去? ?
嗯,好的,知道了謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??
老師,我計提工資時候是制造費用工資然后又結轉成本我要沖回哪個分錄?
?你好 ;? ? ? ? ? ?我看看之前分錄哈? ?
直接在11月份減計提制造費用是不老師
你好 ;? ?是的;? ? ? ? ? 直接或沖即可? ?