對的,是的,是這么做的基數(shù)也是所有職工一年的合計。
工商年報的社保繳費基數(shù)是所有繳納社保的人整年每個月的繳費基數(shù)相加嗎
您好,老師!工商年報那的失業(yè)繳費基數(shù)是社保基數(shù)2500*員工人數(shù),每個月的算出來相加嗎?
請問工商年報填報社保各種基數(shù)時,是單位每個員工的單月基數(shù)加起來,對么?還是每個員工,每個月的繳費基數(shù)都要相加起來?因為每個月有時基數(shù)不同
工商年報的社保繳費基數(shù)就是把1-12月單位部分繳費基數(shù)總額相加,全年單位部分實際繳費相加,是不是啊?
工商年報社保繳費基數(shù)是要每個月的全部加起來嗎,繳費基數(shù)相同的月份也是要加是嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調(diào)整哪幾個科目的金額,讓資產(chǎn)負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里
填平均數(shù)可以嗎
繳費基數(shù)不是平均數(shù)。
這是一年所有職工的合計。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。