您好,就是原分錄錯的了,當(dāng)時記賬有沒有發(fā)票或評估報告,把原分錄沖回,這么大的資本公積一下沒有了,稅務(wù)會問的,我們要把原來記錯的原因說明
老師您好,請問一下一般納稅人公司名下有一個無形資產(chǎn)~土地使用證,當(dāng)時為了辦這個證花的費用有票的都計入無形資產(chǎn)了,有些沒發(fā)票的就沒做賬,這中級間也有一些隱形開支。現(xiàn)在這個無形資產(chǎn)賬面價值是70萬,但是實際這個土地證的市場價值達到1000萬了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評估機構(gòu)去評估成1000萬。這個賬務(wù)處理該怎么操作?
老師,我們合作社承包社員的土地,17年,現(xiàn)在還有4年了,當(dāng)時會計記入借無形資產(chǎn)貸資本公積1280萬,這些年來一直都掛賬也沒攤銷,我現(xiàn)在想把資本公積清零,無形資產(chǎn)也沒有這些了,需要怎么處理
老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊,我們合作業(yè)社集體經(jīng)管,到時候給社員分錢。當(dāng)時老會計就記入,借,消耗性生物資產(chǎn)貸資本公積,可是在2018年羊賠錢都賣了,消耗性資產(chǎn)也沖銷了,但是貸方的資本公積一直在賬面,我現(xiàn)在想把資本公積清零,我需要怎么調(diào)整呢?
老師,我們合作社在2010年承包社員土地17年,每年年末繳納當(dāng)年承包費,補貼給我們一部分給社員一部分。老會計當(dāng)時計入借無形資產(chǎn),貸資本公積。現(xiàn)在賬面上還有無形資產(chǎn)1280萬,資本公積1280萬流轉(zhuǎn)土地還有4年就承包期結(jié)束。稅務(wù)讓我把賬面這兩個科目調(diào)整沒有,我需要怎么調(diào)整呢
老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊,我們合作業(yè)社集體經(jīng)管,到時候給社員分錢。當(dāng)時老會計就記入,借,消耗性生物資產(chǎn)貸資本公積,可是在2018年羊賠錢都賣了,只賣了40萬,消耗性資產(chǎn)也沖銷了,但是貸方的資本公積一直在賬面,我現(xiàn)在想把資本公積清零,我需要怎么調(diào)整呢? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
工會支出,會員產(chǎn)生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進銷存系統(tǒng)嗎,我一點醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發(fā)票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒有開票業(yè)務(wù),這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務(wù)制度,包括費用報銷制度,業(yè)務(wù)招待費制度,預(yù)付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
老師,正常貸方應(yīng)該怎么寫呢
您好,承包土地,我們出的承包費 借:預(yù)付? 貸:銀行 借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費? 貸:預(yù)付
老師,我們承包合同簽17年不應(yīng)該先入無形嗎,每年分?jǐn)?
您好,也可以的,跟上面預(yù)付沒有差別大,又不影響損益,都是資產(chǎn)科目
關(guān)鍵我們每年年初只預(yù)當(dāng)年的。
您好,就是我們每年初付一年租金么 借:預(yù)付 12 貸:銀行12 分到每月 借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費? 1? 貸:預(yù)付1
這樣和一起簽17年合同沒有關(guān)系吧
您好,是的,沒有關(guān)系的