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查賬發(fā)現(xiàn) 之前的2020憑證做錯了 應該是繳納企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但之前的會計不清楚這個是繳企業(yè)所得稅的款項,做成了 計提印花稅 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅 借;應交印花稅 貸銀行存款 ,這個要怎么調整憑證

2024-04-18 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 15:16

同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:17

也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加

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快賬用戶7696 追問 2024-04-18 15:17

這個已經(jīng)跨年度了,也直接紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:22

嗯 這沒事 因為借貸雙方都涉及損益 他倆沖抵了

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快賬用戶7696 追問 2024-04-18 22:58

只有借方設計啊 是營業(yè)稅金及附加,貸方應交稅費印花稅不是所得稅費用啊

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齊紅老師 解答 2024-04-19 08:01

也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-04-19 08:01

看這個哦,你看看分錄

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同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以
2024-04-18
同學你好 分錄是這樣做的 但是科目不對 是稅金及附加
2022-04-14
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
2020-09-10
你好,印花稅也要計提的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,這樣交了就平了
2023-04-10
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