同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以
查賬發(fā)現(xiàn) 之前的2020憑證做錯了 應該是繳納企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但之前的會計不清楚這個是繳企業(yè)所得稅的款項,做成了 計提印花稅 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅 借;應交印花稅 貸銀行存款 ,這個要怎么調整憑證
印花稅的分錄是 計提是 借 稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅 繳納時 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款 老師這個倆分錄是交稅之前做 還是交稅后做
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發(fā)的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個稅需要計提嗎?還是發(fā)生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數(shù)為0的時候,兩資產(chǎn)收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發(fā)費用沒填數(shù),年報時可以填上數(shù)嗎?會有風險嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
老師 請問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對企業(yè)的費用審核一般有什么要求
也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加
這個已經(jīng)跨年度了,也直接紅沖嗎
嗯 這沒事 因為借貸雙方都涉及損益 他倆沖抵了
只有借方設計啊 是營業(yè)稅金及附加,貸方應交稅費印花稅不是所得稅費用啊
也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加
看這個哦,你看看分錄