你好;1.全部開票都是給總部;分公司是獨立核算的嗎
老師好,我們有三個公司:一個總公司+兩個分公司都是同一層樓,總公司做兒童娛樂場所的+其中一個分公司做餐飲的+另外分公司做賣兒童玩具!所有的收入都統(tǒng)一一個收銀臺來收錢(就是三家公司收入都混合一起總公司收了)所有的支出也是總公司安排!企業(yè)所得稅匯總申報了!那我個人所得稅——薪資所得要怎么申報呢?分公司沒公戶的!當(dāng)初同一層樓這樣注冊公司目的是為了消防容易過些!我不知這種情況賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?(分公司已經(jīng)辦了稅務(wù)登記)
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項目部的財務(wù),甲方回款回到集團賬戶,項目資金有需求時集團劃款給我們賬戶,有時集團代付款,也有時其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個員工的社保又在另一家分公司,交社保時我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團轉(zhuǎn)賬給這個分公司,如果對方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報表啊?那如果股東想知道項目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
我們是光伏安裝項目,總公司在濟南。在下縣分公司開立項目,每個地方開立項目都會相應(yīng)的開立一個分公司,現(xiàn)在我們總公司的人員,也去分公司項目上,所有花費的費用都在總公司報銷,差旅費,運維費,輔材費,開的票都是開總公司的票,在總公司報銷。這種情況下,我們該怎么做?想調(diào)整一下,不知道該怎么做?請老師指點
老師,我們是這個情況,分公司的工資報的少,然后總公司交社保和發(fā)生業(yè)務(wù)比較多,都是一個法人,現(xiàn)在就是分公司其他應(yīng)付款是負數(shù)了,因為都用來發(fā)工資了,基本都是2個公司一起用了,這種的我做一筆什么分錄轉(zhuǎn)到總公司呢
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含專票進項稅額435.44。我們分公司不給總部開這個專票,總公司也不給我們分公司開這個專票,分公司是借款形式,第2張圖都是借的總部的錢,跟總部掛的往來,總部發(fā)過來的表。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會計說往來里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
老師年報財務(wù)報表現(xiàn)金流量表有個期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報報完了改一下財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表還用改年報嗎
老師,A公司是和村里租的廠房,村里開票給A,然后A 又轉(zhuǎn)租一部分給B公司,A開房租發(fā)票給B公司,需要繳納從租的房產(chǎn)稅嗎
請問公司以前未建賬,去年的收入已到賬未開發(fā)票,今年開始建賬,在今年開的發(fā)票,那這個發(fā)票怎么入賬?
企業(yè)買的荒山,不備案能享受免征城鎮(zhèn)土地使用稅?
這個合計金額 是不含稅金額合計 還是價稅合計金額
老師,在一個月內(nèi)做以前的科目到未分配利潤,然后在匯算清繳表,只要未分配利潤在前就可以是吧
管理費用跟銷售費用2個做混了,導(dǎo)致要調(diào)增,我現(xiàn)在要調(diào)整成正確的,我填財務(wù)報表應(yīng)該怎么弄呢?
有一個問題,去年款已收,沒開發(fā)票,今年開的發(fā)票,這個發(fā)票怎么入賬?
老師,我想問下個體工商戶查賬征收,我們屬于批發(fā)零售進貨賣貨的性質(zhì),這種屬于買賣合同吧?個體工商戶印花稅不需要申報?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
這屬于收入嗎?只是代收代付,過了賬
把各自應(yīng)承擔(dān)的房租分攤收回總公司,由總公司代付,屬于收入?要開票?
你好; 是的;? 不能開票給總部的; 要開給分公司的; 不然總部還得開票給分公司?
但是合同簽的總公司的嘛,沒有跟分公司簽
你好; 那這樣總部只是代付;這個發(fā)票不能入賬; 分公司只能做成本費用; 匯算調(diào)整