同學你好 對的 不能出報表的
公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務費等,做預提費用 ,入新公司的賬,出報表,集團將這部分預提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做稅務登記,如果稅務登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 所得稅的應納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預提一方,不申報12月的稅,是不是不合適?
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項目部的財務,甲方回款回到集團賬戶,項目資金有需求時集團劃款給我們賬戶,有時集團代付款,也有時其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個員工的社保又在另一家分公司,交社保時我們分公司轉賬或者集團轉賬給這個分公司,如果對方賬上有錢就不需要我們轉,這種情況是不是不能出報表???那如果股東想知道項目的賬務情況,我們應該提供什么?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預付款,所以日常的業(yè)務支出都是老板個人轉款到公司賬上周轉,11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應付款嗎?這樣有什么風險?
我們中標一個項目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實際上的,我們只收項目管理費,扣稅和過賬,事情是他們做,現(xiàn)在這個項目需要辦理農(nóng)民工專用賬戶,和銀行簽了監(jiān)管協(xié)議,有個監(jiān)管系統(tǒng)可以上傳農(nóng)民工工資表,然后銀行代發(fā)。想問下,這個監(jiān)管系統(tǒng)是我們財務操作還是他們操作?工程款到賬會進到我們公戶,部分會進到農(nóng)民工賬戶,如果這個監(jiān)管系統(tǒng)不在我們財務這邊操作,我們該怎么知道這個農(nóng)民工工資到賬情況呢?
養(yǎng)老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
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那股東想知道項目花了多少錢,應該通過什么
銀行存款和現(xiàn)金日記賬嗎?集團和分公司代付的部分再根據(jù)賬分析
同學你好 那就看成本哦
具體應該怎么看啊
就是看成本和費用的金額
看科目余額表借方發(fā)生額嗎
嗯 可以看借方發(fā)生額
好,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝