你好,當時暫估你是怎么做賬的呢?
老師,我想問一下,我上個月匯算清繳的時候,調增了賬上的暫估款,把暫估款全部進行調增,然后調增以后要交企業所得稅,這個要怎么做賬呢?
老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現在稅務局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調整成收入,已經交了所得稅,會計分錄該怎么處理。
老師,進貨無票。暫估了,然后賣出去就結轉成本了,所得稅匯算清繳我是紅沖這個暫估分錄么?然后再調增。還是進行什么賬務處理。不會做怎么在賬上顯示出調增呢。
請教老師,去年暫估的費用 分錄如下: 借:勞務費 貸:應付賬款-暫估勞務費 發票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務處理,匯算已經把這筆錢調增了,交了企業所得稅。
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發票的在企業所得稅匯算清繳時已經做調增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
借 ? 庫存商品 ? 貸 ? 應付賬款 ? 暫估入賬
借應付賬款暫估帶 貸庫存商品就可以了。
老師,庫存商品成負數了呀
看看你上面不是庫存商品的借方嗎?一一正一副沒有負數。
我之前的庫存商品已經結轉了成本了
借,應付賬款。貸,以前年度損益調整。借,以前年度損益調整貸,利潤分配未分配利潤。