您好,去年的增值稅沒有計提么?今年就補計提入賬,滯納金做營業外支出
老是,我想請問,我公司去年8月份有24.52的個人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計提這24.52的個人所得稅,上月發現去稅局清繳了。個稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個怎么做分錄呢?
你好鄒老師,我們這個月補交了去年8月的增值稅,并產生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請問怎么做會計分錄?
請問老師,去年公司買房,房產稅沒交,這月打電話讓我們補交并且收了滯納金,請問怎么做賬呢
您好 去年的增值稅沒交 產生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務處理怎么做
您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務處理怎么做
請問怎么計提?
計提:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? ?應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ? 補繳:
不用計提在管理費用上嗎?
增值稅不算管理費用,稅金及附加才算管理費用
如果沒計提在稅金及附加,那應交稅費有余額了?
付款分錄:借:應交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ?應交稅費不會有余額
請教下:計提的分錄怎么做? 計提的我不知道怎么做
計提:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? ?應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
如果是被查出來的罰款? ?就直接做:借:應交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
未交增值稅都在借方的? 我沒有進項稅誒
那就別計提了,反正發現時已經補繳了? ?直接做借:應交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
那應交稅費這個科目有余額了呀
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ?應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? ?,不好意思,寫反了,我們銷售商品時:做個貸方銷項稅,購買商品時會做借方進項稅,所以應交稅費是平的? ? ? ? ? ? ? ??
這個是境外支付的服務費需要我們公司代扣代繳的增值稅 沒有進項稅誒
計提??借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ?應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 補繳:借:應交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收貨時稅入:借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ?銷售時稅入:貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ? 總的應交稅費是平的
哎 這個分錄到底是怎么樣的,你剛剛發我的,和這個又是2個版本
如果是代扣代繳的增值稅就得入借方:其他應收款,貸方:銀行存款,收到代扣代繳得稅費時沖銷其他應收款
他們不會打給我們的情況呢?計入哪個科目?
代扣代繳的稅,要么是別人會轉給你,要么是從別人的應付款里面扣除,所以您現在支付了這筆款,掛別人的賬或者沖紅你們之前收到的款就可以了
如果對方不會打給你們了,那就得做損失了,入營業外支出
如果對方不打給您,入營業外支出