你好 借:應交稅費——應交增值稅/未交增值稅 1000 營業外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
你好鄒老師,我們這個月補交了去年8月的增值稅,并產生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請問怎么做會計分錄?
上年的增值稅滯納金,稅務部門今年5月末開單,6月初補交的。請問滯納金這塊5月怎么做會計分錄?
老師,2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉出。2022年5月做了更正申報,補交了進項稅額轉出的增值稅和城建稅,滯納金!補交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應該怎么做
您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務處理怎么做
老師,您好!我想問一下上個月我申報了增值稅忘記繳稅了,后面產生了滯納金,這個滯納金已經交了怎么做分錄啊?
你好老師,不用先借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅1200 貸:應交稅費--未交增值稅1200 嗎?滯納金需要在應交稅費科目掛賬嗎?
你好,之前需要做結轉1000元增值稅的分錄 滯納金計入營業外支出科目核算,不通過應交稅費核算的
那請問結轉1000元增值稅的分錄怎么做?
你好 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 1000, 貸:應交稅費—未交增值稅 1000