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你好鄒老師,我們這個月補交了去年8月的增值稅,并產生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請問怎么做會計分錄?

2020-09-19 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-19 14:02

你好 借:應交稅費——應交增值稅/未交增值稅 1000 營業外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200

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快賬用戶5364 追問 2020-09-19 14:11

你好老師,不用先借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅1200 貸:應交稅費--未交增值稅1200 嗎?滯納金需要在應交稅費科目掛賬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 14:13

你好,之前需要做結轉1000元增值稅的分錄 滯納金計入營業外支出科目核算,不通過應交稅費核算的

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快賬用戶5364 追問 2020-09-19 14:14

那請問結轉1000元增值稅的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 14:16

你好 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 1000, 貸:應交稅費—未交增值稅 1000

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你好 借:應交稅費——應交增值稅/未交增值稅 1000 營業外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
2020-09-19
借,營業外支出滯納金貸,銀行存款
2025-01-10
你好 實際哪個月交的呢?
2021-06-30
借應交稅費-未交增值稅18326 稅金及附加1099.56 營業外支出4533.21 貸銀行存款
2025-03-04
借,以前年度損益調整 營業外支出 貸,銀行存款
2021-03-25
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