你好,是申報印花稅還是哪一個?
?老師好!我們是小微企業,公司辦公室租賃合同是老板私對私轉賬支付,沒有發票入賬。目前想公對私支付,稅金358.81元(深圳目前繳納房產稅和個稅)我們承擔,包含在成本里。對方不同意開發票只好作罷。對方堅持開發票就公對公,稅負1144(對方要求加10個點)比較大,老板不愿意支付比較高的租金(辦公室不含稅租金為每月11440元)。請老師幫忙看看怎樣操作好。謝謝老師!
你好老師我們是商管公司,有房租租賃業務,請問房租租賃這塊印花稅我按季度開票金額申報可以嗎?因為合同比較多,租賃期也是五花八門。我按季度開票金額申報可以嗎
老師們好,我想問下公司辦公場地沒有和出租方簽合同,但是每月公對公支付租賃費。對方也會給開發票。那么這個租賃費的印花稅是按次申報還是按期申報呢?
老師 我負責的企業它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結算一次租金 然后在第四季度開票申報房產稅 但是我稅種核定如果房產稅是季報 那我前三個季度沒有申報的房產稅就會產生滯納金 請問這種情況我要怎么處理比較好
老師好,我司房地產,公司有部分商鋪出租,但是一直沒有開過租金收入發票(每個月報無票收入),這個月上了新系統發現報了不需要繳稅,后面稅局叫去前臺申報了,請問我司以后關于租金收入應該怎么處理比較合理合法?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
申報租賃合同呀
之前是沒有申報,合同租賃是2022年3月到2027年8月
你好,如果按季度申報的話,你簽訂了合同,季度的次月結束之后填寫申報,填寫的數據是你合同上面的金額。
沒有按季度申報,稅務局沒有核定這個申報方式
好,那就是按次簽訂了合同,當月15日以內就得申報。這個具體的申報金額,你可以自己選擇,你可以按照你當月的,也可以按照你合同的。你如果怕你這個合同以后不履行,那就是分開申報。
現在是合同時間是寫:2022年3月起到2027年8月,但是簽訂時間是2023年8月,2023年8月起才開租金發票,然后每年3月18日是有租金變動,我是這次申報,是申報哪部分租金,申報2023年8月-2024年2月嗎?
好,那你之前的那些交了嗎?交到了幾月?
交租金是從2023年8月起交
不管你交租金,你之前申報印花稅是交到了幾月份?
之前是沒有申報過印花稅-租賃合同
你好,那這里應該是2022年三月份到2024年二月份
但是簽訂合同時間是2023年8月。之前也沒有租金證明,可能之前是免租吧
我是想先按2023年8月-2024年2月的租金申報先,之后每個月再申報,可以嗎
可以的,可以的,可以這么做的