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你好老師,外管證預繳增值稅附加稅分錄咋寫啊

2024-04-16 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-16 12:57

?借:應交稅費-預繳增值稅 應交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 企業所得稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加(城建附加/印花稅) 貸:應交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 ? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 月末 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 /未交增值稅 申報就填在附表四

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 12:58

附加稅需要計提下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:00

對的 其他的不用 附加稅需要

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:15

月末結轉沒看明白,能否詳細點老師

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:21

上面不是結轉 是預交的抵減應交的

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:22

就是月末這個分錄

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:23

轉出的未交增值稅放到哪兒了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:23

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:26

還有老師,1月開具發票已交增值稅,二月紅沖一部分的發票,月末增值稅咋寫分錄,

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:27

沖減的直接沖減二月的應交稅費銷項稅了

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:29

2月只開了紅數發票,沒開別的發票,月末用處理嗎?就放著等三月直接沖減?。?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:34

同學你好 負數申報就可以了

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快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:35

不用賬務處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:36

你做負數紅沖收入和銷項的分錄就可以

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?借:應交稅費-預繳增值稅 應交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 企業所得稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加(城建附加/印花稅) 貸:應交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 ? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 月末 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 /未交增值稅 申報就填在附表四
2024-04-16
你好 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—附加稅 貸:銀行存款
2020-09-21
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2024-07-05
借應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交企業所得稅 借應交稅費應交-城建稅/教育費附加 貸銀行存款
2023-09-08
補繳時,借記“應交稅費-未交增值稅”和“應交稅費-企業所得稅”,貸記“銀行存款”。若之前已記入費用,需調整相關科目。
2024-10-18
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