借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費做的這個不是嗎?
老師,福利費是不需要計提的嗎?年報上管理費用沒得福利費,在應付職工薪酬下才有福利費,那么我們的管理費用(福利費)是要在應付職工薪酬表里填嗎?
老師,我在報年報的時候發現去年會計把職工福利費分別記在了應付職工薪酬和管理費用里,那我在報納稅調整表的時候需要把這兩個加起來嗎?
我想問一下去年有筆福利費,正常分錄是借:管理費用 福利費 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸銀行存款,但是去年做賬的時候忘記了,直接漏了第一步,沒有通過管理費用,現在這個分錄要怎么調整啊?
不是做的這個,有的做的是應付職工薪酬貸主營業務成本
你好,這個是烘沖的。
不是紅沖呀
說錯了 是計提 借主營業務成本
你好,你們單位是什么行業的?提供服務部門的主營業務成本發生的福利費可以做主營業務成本。
建筑勞務公司
你好,那就是項目部發生在福利費
那我需要把這兩個福利費加在一起嗎?
你好對的 是的合并的