您好,一月份做退稅的時候賬上需要按照之前會計分錄做負數,等于是沖銷未來開票收入,然后再把一月份開的發票做到賬里。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師您好,我們是小規模企業,上個季度收入了15萬,對方說不要發票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補開發票,我們就補了,那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢
老師您好我們是小規模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發票入賬是入在1月份的,財務報表需要更正申報嗎?
23年12月做了一個無票收入,我公司是小規模,此筆收入已計稅并繳納,在1月份補了該筆發票,問題來了:做一季度申報的時候直接減少了補發票的金額,申報的時候顯示匹配不正常,稅務局要求12月份的無票收入做退稅,1季度按發票實際申報。 現在我已經申請退稅,1季度按照發票來申報稅款,請問我的財務報表要不要更改數據?
老師好! 23年12月做了一個無票收入,我公司是小規模,此筆收入已計稅并繳納,在1月份補了該筆發票,問題來了:做一季度申報的時候直接減少了補發票的金額,申報的時候顯示匹配不正常,稅務局要求12月份的無票收入做退稅,1季度按發票實際申報。 現在我已經申請退稅,1季度按照發票來申報稅款,請問我的財務報表要不要怎么改?
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態,適用小企業會計準則,發生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現在是小規模納稅人,我在電子稅務局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的:借:應收帳款- B 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務可以開在一張發票上嗎?是小規模納稅人,預計開的普通發票
12月已報稅,我司是小規模, 在申報1-3月稅時減了這個發票金額申報不匹配,現在我在昨天稅務局那己更正申報12月的,稅款將在4-5月退回我司賬戶。更改后看了申報表還是原來的金額,只是稅費有變化,那我現在心怎么做?
如果您做賬的話,只是按照我上面說的這么做就可以。
就是不懂,我可以先申報扣稅,賬務等過幾天再做嗎?另外就因為這270000做到1月收入,我司將在12月要強制升一般納稅人了,有沒有辦法可以調整一下不用升?
既然已經滿足條件了,就必須要升為一般納稅人的。
可以有一個月不開票嗎?
可以這樣你可以隔開一段時間。