進項大于銷項是借。未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
老師,你好!請問我要補結轉以前會計幾個年度沒有結轉的進項和銷項,會計分錄該怎么寫?
老師你好!去年不小心多結轉了進項稅額,現(xiàn)在進項負數(shù),我怎么調(diào)整會計分錄
老師,你好,請問,結轉稅金時,銷項比進項多怎么做會計分錄,銷項比進項少又怎么做會計分錄?謝謝
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末我需要結轉進項稅額嗎?會計分錄怎么做?
你好老師我們這個季度進項稅額多結轉怎么會計分錄
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
這個樣子嗎
這是我們截止到2月份進項但是我們這個季度沒有銷項
借方不對 ?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
我是不是應該先結轉進項稅額對吧
對的,把進項稅額和銷項稅額都按上面那個分錄結轉。
我們沒有未交增值稅
從下邊看營業(yè)稅上面那個不就是未交增值稅嗎?
第一個是結轉進項第二個是轉出為什么最后還是不平呢
進項是按余額轉銷項也按余額轉差額是留抵的或者交稅的。
我們這個季度沒有銷項所以不用結轉對吧那我就是按照376312.72結轉我不明白哪里有問題或者你告訴我我應該填哪個數(shù)
沒有就不結轉,上面是全的分錄沒有發(fā)生的不寫發(fā)生的才寫。
對啊你看到我發(fā)的圖片了嗎。沒有銷項我就沒有結轉你幫我看一下圖片我哪里做錯了
借方科目數(shù)了,我第1個就回復你正確了。 正確的是借未交增值稅待轉出多交增值稅。
我已經(jīng)改過了還是不平你可以告訴我一個完整的分錄嗎。并且附帶金額。金額是376312.72
現(xiàn)在給我這個金額就是進項稅額的金額,然后咱本期沒有銷項對不對?
是的沒有銷項
進項大于銷項是借未交增值稅376312.72?,貸轉出多交增值稅。376312.72?
對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平
你好 你說的不平是哪里不平?