你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現金==負數 ?貸 以前年度損益調整==負數 ?應交稅費—增值稅?==負數
老師,第三季度報完稅了,發現有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業務收入9900應交稅費一應交增值稅100。應該貸主營業務收入9900.99應交稅費一應交增值稅99.01對不對?怎么補救?
我現在收到一筆款,發票也給開完了,確認收入是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅 轉成本是借:工程施工 貸主營業務成本 是這么做嗎?
我22年一筆應收賬款140萬收入,增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營業務收入136萬 ?應交稅費-應交增值稅(已交稅費)4萬 ?貸:應收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400
還有一筆之前按去年現金入賬了 現在對方公司又從公戶轉了一遍 現金退回 怎么做分錄
借銀行存款 貸應收賬款 借應收賬款 貸庫存現金
沖去年錯賬后需不需要調整去年財報
不需要,直接在本期調整
借庫存現金==負數 貸 以前年度損益調整==負數 應交稅費—增值稅 ==負數 也不用調整財報嗎
是的,這筆分錄做在本期,不影響去年的