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23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄

2024-04-15 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-15 14:52

你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現金==負數 ?貸 以前年度損益調整==負數 ?應交稅費—增值稅?==負數

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:10

還有一筆之前按去年現金入賬了 現在對方公司又從公戶轉了一遍 現金退回 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:10

借銀行存款 貸應收賬款 借應收賬款 貸庫存現金

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:11

沖去年錯賬后需不需要調整去年財報

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:17

不需要,直接在本期調整

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:18

借庫存現金==負數 貸 以前年度損益調整==負數 應交稅費—增值稅 ==負數 也不用調整財報嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:18

是的,這筆分錄做在本期,不影響去年的

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你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現金==負數 ?貸 以前年度損益調整==負數 ?應交稅費—增值稅?==負數
2024-04-15
把自己錯誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
你好,你代開的時候對應增值稅已經做了分錄交了啊。你是不是只問附加的
2022-01-08
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
代應交稅費,應交增值稅是小規模嗎?
2023-10-10
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