你好,A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,但是不需要加計(jì)扣除,是不是要填寫研發(fā)費(fèi)用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表就不用填了對吧,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表還要填么
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理
我們是制造企業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的,企業(yè)所得稅申報(bào)表在哪里填寫
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表,說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上,那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
老師,公司生產(chǎn)企業(yè),高新技術(shù)企業(yè),公司虧損,所得稅申報(bào)了,但是專管員讓加計(jì)研發(fā)費(fèi)用也得填寫一下,讓改報(bào)表,請問改哪里呢?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會(huì)計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。