根據稅務部門的要求,填寫研發費用時需要同時填寫研發項目數量。因此,在您的情況下,應該根據公司在2017、2018和2019年完成的研發項目數量進行填寫。 如果您在2020年沒有完成任何研發項目,那么在填寫研發費用時應該將研發項目數量填寫為“0”。同時,如果您在之前年度完成的研發項目數量也涉及研發費用的計算,那么您應該提供相應的證明材料以支持您的填寫內容。 總之,根據稅務部門的要求,您應該根據實際情況填寫公司在過去幾年中完成的研發項目數量,并確保您的填寫內容與相關證明材料一致。
老師 我們公司19年取得高新技術企業證書后 研發費用一直沒有歸類細分過 每年企業所得稅匯算清繳研發這塊有的也沒填 是按小微企業報的所得稅 現在稅務那邊讓更之前的報表把研發費用填上 可研發費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師,我們企業22年成立,去年入賬研發費用都在管理費用,現在因為要申請高新技術企業,要把部分費用從管理費用調賬到管理費用項下的研發費用,這樣只調賬,不調報表可以嗎,因為年報和匯算清繳已經都上報稅務所了。而且研發費用也是管理費用下的二級科目
老師,公司申請的專利證書上面開發完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術企業時候年度匯算清繳企業所得稅報表填寫了研發費用,現在稅務讓我們把修改報表,說填寫研發費用也要把研發項目數量填寫上,那這個項目數量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
請教老師一個問題,園區為了完成任務,去年給我們公司申請了一個科技型小微企業,已經通過了,然后今年填報企業所得稅匯算清繳,表上默認勾選了研發費用加計扣除的兩張表,但實際公司沒有研發費用產生,所以老師這兩張表現在該怎么填呀?或者我是不是可以把那個研發費用里面填一點數據進去,然后把它納稅調增出來
近一準備高新技術企業復審,有個主要情況表要填,里面近三年研究開發費用總額,這個填的是什么,我們公司研究費用里有不允許加計扣除的房租攤銷費。那么這個研究開發費用總額填寫時要去除攤銷的房租費嗎。。。,匯算清繳申報表有歸集的研發費用金額項目,直接填這個項目里數額是不是也可以
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
我也搞不清就在2020年老板說要搞高新技術企業申請,然后審計那邊讓我們在2020年年度報表上填寫研發費用,但是當時沒有填寫項目數量,不過當時填寫的研發費用好像就是一些研發人員的工資社保,現在稅務要求改報表把對應數量也填寫上,這樣的情況還要提供什么證明資料嗎?
高新技術企業要符合條件的 要有研發支出明細
我知道,現在情況就是我們要修改2020的報表,然后數量我就填寫2020年之前完成那些項目數量,再就是填寫的研發費用提供的資料就是工資表,是這樣不?
同學你好 對的 是這樣的
老師,那要在哪個表里填寫數量呢?
同學你好 沒有數量那欄嗎
沒有看到哦
是不是在第一欄填寫
那你這個沒法填寫哦
我發的圖片上那個表的第一欄是不是呢
這個是加計扣除項目的數量
指的不是研發項目專利數量嗎?
這個是加計扣除項目的數量
那按理來說是要填寫在那張表上呢?我看研發項費用加計扣除表上都沒有地方可填寫了
1.高新技術企業申請相關的文件或證書,以證明您的公司正在申請高新技術企業資格。 2.公司的研發項目清單或計劃書。這包括每個項目的名稱、開始和結束日期、項目負責人、項目預算等信息,以證明您的公司在2020年度進行了研發活動。 3.研發人員的工資單、社保繳納證明等工資福利記錄。這些證明材料應能夠清晰地顯示出每個研發人員的姓名、工資額、社保繳納金額等詳細信息。 4.如果您的公司采用了委外研發的方式,您還需要提供與委外研發相關的合同或協議,以及付款憑證等相關證明材料。