這種情況需要更正。到2023年去更正
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。本季度只開了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報表呢?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報表
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報表?
老師好,小規(guī)模納稅人,四季度開具4.26萬稅率為1%的增值稅普通發(fā)票,請問四季度納稅申報表要怎樣填寫
老師 本季度小規(guī)模納稅人有開具紅字發(fā)票 是2023年免稅的票 納稅申報表改怎樣填寫呢
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在A股東要把股份轉(zhuǎn)讓給B股東,實際轉(zhuǎn)讓的金額是0元,但是0元轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不認可,截止到2025年3月31日的財務(wù)報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權(quán)益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務(wù)報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調(diào)賬怎么調(diào)?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調(diào)增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發(fā)票),賬務(wù)怎么處理?
去年開錯了 今年重新開具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份開錯了發(fā)票,今年開了紅字發(fā)票,對應(yīng)的也是免稅,那小規(guī)模納稅人,你要更正到上一年九月份所屬期那一期去紅沖掉
不是太懂 我去年九月開錯了 今年不是開具了紅字發(fā)票嗎 為什么要更正申報去年的報表
你放在今年更正的話,有可能出現(xiàn)負數(shù)負數(shù)的,你自己沒辦法填寫
需要去稅務(wù)大廳處理
第二種處理方式就是去更正往期的申報表
那意思是目前沒有負數(shù)就不需要更正申報的意思嗎?
是的,你填完之后,你這個申報表上沒有負數(shù),你就不需要
假如有負數(shù)的話, 那就需要每月逐月更正申報的意思嗎?
有負數(shù)值體現(xiàn)。你們這個開具紅字發(fā)票的當(dāng)期
因為目前是季度申報, 比如 小規(guī)模納稅免稅申報取數(shù)就填寫的是加加減減后的數(shù)額。 就不需要納稅申報了對嗎?
免稅填在免稅的范圍,如果你們當(dāng)季度銷售額沒有超過30早,就跟當(dāng)期的稅收入填在一起就