你好,你們是一般人還是小規(guī)模呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi),在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填在附表幾哪一欄
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅填在申報(bào)表哪欄
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)這個(gè)收入,報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填在哪里呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅嘛
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅,我申報(bào)的時(shí)候填在哪一欄呀
簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費(fèi)用票里邊有住宿,車(chē)票等,我是分開(kāi)做明細(xì),還是一起做個(gè)差旅費(fèi),有的會(huì)涉及到稅金,是不是要分開(kāi)做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書(shū),但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開(kāi)。我懷疑是假的。但又不敢打電話(huà)給稅局確認(rèn)。這個(gè)通知書(shū)是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢(xún)下,公司 20萬(wàn)的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開(kāi)票,會(huì)計(jì)賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費(fèi)用就好,還是考慮長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時(shí)借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時(shí)借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈(zèng)送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒(méi)有實(shí)繳,公司減資股東需要交個(gè)稅嗎
上個(gè)月 做賬 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 這樣可以嗎?
老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計(jì)算?
小規(guī)模的
如果一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),就填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
那這個(gè)個(gè)稅的退稅增值稅最后是不需要繳納的嘛?最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
對(duì),也是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
是把這個(gè)季度的收入和這個(gè)個(gè)稅的收入合在一起填寫(xiě)嘛?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是合集到一起申報(bào)的。
好的,我明白了,謝謝老師
客氣,幫忙給五星好評(píng),多謝,多謝!