你好 表中“應(yīng)交增值稅”/0.13*1.13
老師請問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師請問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師,在計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的時候用銷項稅額減去進項稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項大于進項再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進項"來確定嗎
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的,會務(wù)費稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
有點懵了。為啥還要乘以1.13?
你比如說銷項稅2000進項稅1800 應(yīng)交征值就是200 老師缺的進項的票面金額不就應(yīng)該是200/0.13嗎?
老師幫我看看為什么
就是為了不交增值稅
應(yīng)交增值稅”/0.13這樣不就是所缺的進項了嗎?為什么還要×1.13
乘以1.13? 得到的時含稅的進項發(fā)票額
應(yīng)交增值稅/0.13得到的是什么老師
表中的應(yīng)交增值稅? =銷稅-進稅 應(yīng)交增值稅/0.13? 等于不含稅金額 為了不交增值稅? ?開進來含稅金額? ? (應(yīng)交增值稅/0.13*1.13)
你老師你比如說銷項稅2000 進項稅是1800 應(yīng)交值稅就是200 老師所缺的進項的票面金額不就應(yīng)該是200/0.13嗎?不是這樣?我有點轉(zhuǎn)不過來了呢……
所說的“票面金額”?指的是價稅合計? 還是發(fā)票上的“金額欄 200/0.13是發(fā)票上的金額欄 發(fā)票上的價稅合計是200/0.13*1.13
明白了老師,謝謝您這么耐心講解
不客氣的 周末愉快